你好;? 你什么準(zhǔn)則的; 是今年 補(bǔ)去年的嗎
補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會(huì)計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
稅務(wù)稽查我司前一年銷售未申報(bào)未開票收入要補(bǔ)繳所得稅增值稅,2022年年底了要如何調(diào)整前一年的財(cái)務(wù)報(bào)表,前一年的正常損耗未計(jì)提,第二年怎么調(diào)整報(bào)表庫存數(shù)啊?
我們在今年3月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開票收入10萬,然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請問一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報(bào)表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時(shí)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,一個(gè)月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進(jìn)價(jià)申報(bào),正確嗎?我們只有進(jìn)銷存業(yè)務(wù)。
老師你好,我們跨區(qū)域的項(xiàng)目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農(nóng)業(yè)公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報(bào)
申報(bào)個(gè)稅員工社保為負(fù)數(shù),怎么申報(bào),社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 上面2種分錄哪個(gè)是正確的,還是2種都可以
你好,我小規(guī)模公司就開了一張3900的發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費(fèi)用打到總公司,算福利費(fèi)嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳是放福利費(fèi)核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調(diào)增是嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年補(bǔ)去年12月份的
你好; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸利潤分配-未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 、、、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品??