撥付方 借:管理費用--工會經費 貸:其它應付款 借:其它應付款 貸銀行存款 另一方面 借銀行存款貸:撥款收入 這樣就可以了。
老師您好一般工會組織賬務月末要咋處理?收到上級撥付經費借:銀行 貸:上級撥繳經費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結轉啥嗎?
公司撥付一筆行政補助經費給工會,工會怎么做賬
撥付給工會的五一活動經費,該怎么入賬?
請問老師 行政給工會撥付的工會經費 怎么做賬
老師,你好,付工會的活動經費,我應該怎么入賬
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業(yè),一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時,網簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現金給?
管理費用是計提嗎?計提到其他應付款?
是的,就是具體到其他應付款工會經費
本月才發(fā)生 能不能先做支付再計提管理費用其他應付款
嗯可以的沒問題哈