同學你好 這個要收回來的
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對???
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
老師,我們是房地產企業,工地電費我們公司一直交著,我記賬時,來票借:開發成本-開發間接費用,應交稅費-進項,貸:應付賬款。支付時借:應付賬款,貸:銀行存款,后來按月制了電費分割單,之前支付的電費,對方把款給我轉到戶上來了,這電費收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導一下
老師,我們單位是物業公司,幫租戶代收電費,然后交給電力局,開一張總的發票,之前一直跟租戶收的是含稅電費,上次租戶沒交稅,把屬于他們的抵扣稅分割出來了,我就把稅掛在其他應收款上,經過領導協商后,稅款不用交了,我之前的稅都已經認證抵扣了,現在這個掛在其他應收款的稅怎么處理?
因為我們把所有的稅抵扣了,租戶現在不愿意了,只交扣稅后的電費。
你們做代收代付的稅費就不能抵扣
那現在怎么辦,掛在其他應收款的稅也收不回來了,怎么沖掉
同學你好 直接沖就可以了
怎么沖,沖稅嗎?
計入營業外就可以
好的知道了,謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝