您好,沒事的,同事不是把上個(gè)月憑證沖紅了么,增值稅申報(bào)看應(yīng)交增值稅和科目余額表二級(jí)科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅對(duì)上就可以的
進(jìn)項(xiàng)稅只有認(rèn)證過以后才能涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目吧? 比如我賬上把福利費(fèi)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)了,但是這個(gè)發(fā)票沒認(rèn)證,不會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,對(duì)吧?直接賬上紅沖剛剛的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額金額就可以了,對(duì)吧?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯(cuò)了,上個(gè)月重新開了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對(duì)方紅沖重開,報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,對(duì)方這個(gè)月重新開了,會(huì)計(jì)他是把上個(gè)月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報(bào)稅的時(shí)候只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,審計(jì)是不是也會(huì)查出來。
老師,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅。會(huì)計(jì)把上個(gè)月的憑證在這個(gè)月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報(bào)表里只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),我申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
關(guān)于資產(chǎn)清查審計(jì)和評(píng)估的注意事項(xiàng),和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現(xiàn)在客戶融資款打入我司賬戶(因?yàn)槲宜驹谥虚g作為擔(dān)保方,其款項(xiàng)必須打入我司賬戶),然后將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)入車輛的銷售方平賬。 請(qǐng)問融資款打入我公司賬戶 我們應(yīng)該怎么做分錄呢
老師本來應(yīng)收賬款是1但是會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了0.1第二年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多記0.1現(xiàn)在怎么做賬
我們有個(gè)客戶是個(gè)人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個(gè)人,請(qǐng)問這個(gè)可以嗎
老師,政府會(huì)計(jì)零余額購買固定資產(chǎn)的分錄如何處理
老師請(qǐng)問,有同事報(bào)銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
一個(gè)公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時(shí)候調(diào)增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請(qǐng)問制衣廠現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個(gè)人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
不是的,老師,去年審計(jì)就看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的,不一致不行的。
您好啊,審計(jì)他們不懂我們會(huì)計(jì)處理,那這樣只能讓同事改憑證了,把那個(gè)銷項(xiàng)負(fù)改為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出