您好,就是負數余額表示企業沒有抵扣完的增值稅。
科目余額表應交稅費期末余額在貸方表示啥意思
應交稅費-未交增值稅 期末余額為負 代表什么意思? 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 期末余額為負數,代表什么意思?
老師,應交稅費期末余額在貸方,并且是負數,表示什么意思?
老師,科目余額表的應交稅費有貸方余額是什么意思
科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數是什么意思
老師,我的意思是直接做了固定資產,然后折舊的時候如果一次計入主營業務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
老師,那我要轉出如何做分錄,我之前已經抵扣完了
你得查明原因是怎么形成的負數?
之前已交的稅費退回來延緩交納產生的,我現在要把這筆多余的轉出,請老師指導一下如何出分錄
不用管他的,只是緩交,以后交的時候,就沖平了
現在已經交完了,科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數-24814.25,要把帳弄平才行。
所謂的緩交是不交稅,意思是你沒有計提應交稅費?
如何計提,交了又退回來
退回時做交稅相反的分錄
現在已經交完了,科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數,我說的是如何做這個分錄,交了沒有計提,退回就不用計提
那現在做補計提的分錄就是了哈
如何計提分錄如何寫
你小規模就是 借主營業務收入貸,應交稅費應交增值稅
一般納稅人
一般納稅人再把你認證抵扣的數據,填上去就行了
沒計提,你的上交稅的數據是怎么來的呢?
具體你前邊是怎么做的進項和銷項稅分錄?
正常的計體就是借應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅 貸應交稅費一未交增值稅