你好,這個是虛增的業務嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
你好老師,2016年到2019年做了260萬暫估成本,一直沒收到發票,對應的年份匯算也沒調增,現在應該怎么處理
老師 ,我們公司有沒收到的發票,當時做的暫估,現在確定收不到了,匯算清繳也調增了。請問我的賬務上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
我有做一筆暫估成本,匯算清繳的時候也沒能取得發票,現在稅務局風險下來了,該怎么處理
老師,請問去年年底做了一筆暫估,沒取得發票,匯算清繳這筆暫估調增,請問我的賬務在今年要怎么處理呢?
老師 我賬務上有暫估的成本 因為沒有發票 做匯算時已經調增了 現在賬務上的暫估要怎么處理呢 發票后期也不會回來
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
貨是買了的,就是當時的單價談的是不含稅單價,后來我們需要開票這個事情就沒談下來。
你好,那你當時賬上付錢了吧。
老板自己給的錢
因為老板一開始沒準備讓賣方開票
暫估的時候我做的,借庫存商品 貸應付賬款
借應付賬款,貸其他應付款
不好意思,我沒明白,為什么轉入其他應付里面了,付給誰呢,票沒開的。
你好,應付賬款是紅沖你暫估的,其他應付款是你們老板替你們支付的,你欠了人家的錢。