可以的,可以這么做的。
老師。我們是研發型企業,去年剛成立,現在產品剛剛研發完,請問我們的籌辦期是從我們領取營業執照那天開始算還是從我們公司取得第一筆收入開始算呢?
老師,新公司,做內賬,報銷的費用,在沒有取得第一筆收入,要做開辦費嗎?
老師,剛注冊了小規模公司,這月有開發票, 那么就需要代理記賬的吧?是需要購買財務軟件嗎?對于剛成立的小規模公司,推薦購買哪個呢
老師,新公司在取得第一筆收入前發生的費用 都記入開辦費嗎
老師,公司剛成立,取得了第一筆收入后購買的財務軟件能入開辦費嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
那招待費 ? 買酒這些呢,可以入開辦費不?
可以的,可以這么做的。
開辦費在匯算清繳時是怎么計算的?
招待費按發生額的60%稅前扣除。