除了增值稅以外的稅都計入固定資產(chǎn),增值稅是可以抵扣的
老師,我們公司購房,繳的印花稅和契稅,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)-房子 固定資產(chǎn)-契稅 應交稅費-印花稅 貸: 其他應付款 分錄對嘛
老師,我們公司購房,繳的印花稅和契稅,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)-房子 固定資產(chǎn)-契稅 稅金及附加-印花稅 貸: 其他應付款 分錄對嘛
公司購買120萬辦公樓所交的契稅和印花稅可以進入固定資產(chǎn)嗎?借:固定資產(chǎn)(增值稅金額+契稅+印花稅)貸:銀行存款
你好,公司購買辦公樓,繳納的契稅和印花稅計入費用,還是固定資產(chǎn)成本?
公司購買的房產(chǎn)。支付的印花稅和契稅,是計入固定資產(chǎn)嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
印花稅也可以嗎 是有什么政策支持嗎
做賬的會計準則就是政策