你好,每個(gè)月需要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)月不一定認(rèn)證),是放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里?月末認(rèn)證抵扣后,分錄如何?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎?
老師您好,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,每月認(rèn)證后轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這樣的話,每個(gè)月是否還要做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出?
每月初發(fā)票進(jìn)行勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn),那上月做賬的時(shí)候發(fā)票要做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
本月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,由于本月沒(méi)有開具銷項(xiàng)發(fā)票,是否可以下月再認(rèn)證抵扣?下月認(rèn)證后,從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅科目,這樣是否正確?
給公司買的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬沒(méi)有核銷!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些
個(gè)體戶收到法人個(gè)人名字為抬頭的大發(fā)票時(shí)能作進(jìn)項(xiàng)成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月就裝修,然后12月又開始經(jīng)營(yíng),連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個(gè)時(shí)間怎么算連續(xù)12個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)在單一窗口哪里打印提運(yùn)單?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問(wèn)題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會(huì)計(jì)賬簿包含哪些內(nèi)容呢
老師,2024年有些制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票。那我企業(yè)所得稅匯算清繳要利潤(rùn)調(diào)增,填寫在哪些表的哪些欄內(nèi)呢。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師。我們公司的賬上庫(kù)存商品的負(fù)庫(kù)存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂了
你好,是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ??
比如我這邊收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 開具專票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 您幫忙看看我哪里還有問(wèn)題?這樣的話進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?
你好,最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
增值稅繳納的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣做嗎?
你好,是的,是這樣的
老師我又看了一遍,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我上面銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅里,您下面的會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),我的是不是有問(wèn)題? 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
你好,你是指哪個(gè)分錄有問(wèn)題呢???
銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后您說(shuō)最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 我的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是也要,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
你好,銷項(xiàng)稅額是 先結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交增值稅—未交增值稅,這個(gè)順序是不能亂的
好的,那麻煩老師幫忙確認(rèn)一下整個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧,多謝了 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 開具專票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
你好 銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 兩筆只需要做后面一筆分錄就是了?
好的,我知道了,我重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了。 多謝老師回復(fù),祝您工作順利!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。