同學您好,您們是不是用的有收發(fā)存系統(tǒng)。
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導出的科目余額表。 財務軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務成本 800
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這兩筆金額是不是要一致。
老師,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,圖一和圖二兩位老師講的不一樣。為什么?圖一結(jié)轉(zhuǎn)成本 是從合同履約成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。圖二是 借 主營業(yè)務成本,貸 主營業(yè)務收入,差額進入毛利。圖二 借方主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)是依據(jù)啥計算的,哪個科目?
之前有暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 之后做了反像沖銷分錄 但發(fā)現(xiàn)利潤表(主營業(yè)務成本) 與 明細賬(主營業(yè)務成本)之間數(shù)據(jù)不一致 差額剛好是暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 老師 有 兩個主營業(yè)務成本一定一致嗎 是我做錯了嗎
老師,請問一下我主營業(yè)務成本下面有這些二級明細,那期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是每個二級的金額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀,還是可以總金額一次結(jié)賬就行
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
差額部分沒有通過收發(fā)存系統(tǒng)。
老師,找到問題了,謝謝
好的,親,祝工作順利!