你好,這部分其實不用在22年里體現,應該是正規的做法是要做到20年的匯算去。
2020年少記了收入,就少記了應交稅費,在2021年匯算清繳2020的企業所得稅是要不要申報表增加應交稅費,還是在2021年3月算這個應交稅費,在2021年申報表里提現嗎?這個分錄比如做在2021年3月份做的補記收入
2020年9-12個月有部分工資沒有入賬和報個稅,在2023年3月份補入賬和更正申報了2020年9-12月的個稅了,現在要匯算清繳2022年的企業所得稅,這部分要提現嗎?
老師,有個同事匯算清繳時發現2023年9月份工資申報個稅時填少了,要求重新補申報差額部分?可以回頭修正申報表嗎?
我們是一般納稅人,現在我要做企業所得稅匯算清繳,2023年全年計提的工資324000元,實際發放了297326元,還有2023年還有11月份和12月份的部分工資沒發,那我現在做所得稅匯算清繳,工資這一塊要調增嗎
請問老師,更正申報了2022年2月的增值稅申報表后,(修改的原因主要的稅務在2023年企業所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務業發票無備注,已覆蓋申報了2022年企業所得稅),現在要把這張發票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉出,請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
但是20年已經匯算清繳了,可以放到2023年里做嗎?因為賬上是2023年3月份補的
你好你如果一定想放,你可以放,但是有風險。
是說放到23年匯算清繳里有風險?哪方面有風險?
你好,因為它不是屬于2023年的。做到里面當然有風險了。
那這種情況應該怎么處理?
你好,你可以按你說的做,也可以去調整之前年度的匯算。
20年的匯算清繳已經結束了,怎么調整?
你好,去更正申報就好了。
匯算清繳在哪里更正申報?
你好,一般是填表的去稅務局大廳。 你也可以電話咨詢一下當地12366,看要怎么做。
去稅務大廳窗口辦理有沒有風險?
你好這個沒什么風險。不用擔心。