同學,你好 嗯嗯,可以的
老師你好,你看我這個表2月26號填寫的沒有受理,我的發票2月份都開了,本來我想著做好就預繳稅款的,咋辦?我發票已經開出去了3%跨區勞務費,就是我2月份已經開出去跨區勞務費發票3%,跨區涉稅登記沒受理預繳款也沒辦法交!這個咋辦?
老師 我們是購買方,銷售方多開了發票然后已經跨月了,這個對方紅沖后給我們送來正確的藍色發票就可以了吧?
老師,我問下,跨月的發票可以紅沖部分嗎?上月開的發票10萬,其中有2萬退貨了,我能不能就把這2萬紅沖掉,這個月
我這個月開了跨區經營的發票30萬已經在跨區經營預交了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個沖回的發票我可不可以開?
這個月開了跨區經營的發票30萬已經在跨區經營預交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個紅沖的發票我可不可以開?
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
那我申報增值稅的時候稅款是不是相當于留底的狀態
同學,你好 不是,你開具紅字發票,你申報增值稅的時候,銷項那里填匯總的金額,比如這個月開了100萬的銷項,紅沖了10萬,那你銷項填90萬