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老師你好你 已經做完匯算清繳,但是有多繳稅款,企業所得稅有做了(抵欠),是否需要調整企業所得稅年報將所得稅費用調增, 做會計分錄,借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤利潤 老師,請問對嗎?

2023-05-30 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-30 08:56

你好,企業所得稅有做了(抵欠),這個是什么意思??

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快賬用戶3038 追問 2023-05-30 08:57

是就是做了留底退的那個申請,上面選了個(抵欠)就是做了留底,以后有企業所得稅的時候再來抵減

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齊紅老師 解答 2023-05-30 09:03

你好,既然是這樣,就不需要特地做什么分錄啊?

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快賬用戶3038 追問 2023-05-30 09:09

老師,那年報的企業(所得稅費用)需要更改調整嗎嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 09:12

你好,這種情況,年報的企業(所得稅費用),不需要更改調整的

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你好,企業所得稅有做了(抵欠),這個是什么意思??
2023-05-30
借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費企業所得稅
2022-04-28
對的,是的,是這么做的。
2023-08-14
你好,這個是不用納稅調整的
2024-03-26
同學你好,題目是不是不完整?
2024-03-26
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