同學(xué)您好,不要交稅稅款可以零申報的 。
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價稅合計58000的專票,當(dāng)時已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費,地方教育費,印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個稅種的稅金了? 對于小規(guī)模納稅人的教育費,地方教育費附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅怎么繳納呢?
老師,請問單位買車,是不是可以在購入的時候一次性抵扣增值稅?因為購車有要交保險、車輛購置費等,這個構(gòu)不構(gòu)成一輛車的總價的?按這個總計來算增值稅?除了車輛購置稅還有什么稅要交嗎?
老師,我們公司購買車輛,車輛還沒有發(fā)票,但是已經(jīng)繳納車輛購置稅了,怎么做分錄,小規(guī)模納稅人
老師,車輛購置稅的稅率怎么算,我這有個40000的機動車發(fā)票小規(guī)模納稅人開的,那這個車輛購置稅是多少
老師醫(yī)院是小規(guī)模納稅人購買救護(hù)車的車輛購置稅直接記固定資產(chǎn)里面嗎還是記應(yīng)交稅費里面
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競?cè)挥羞M(jìn)項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進(jìn)項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾勒關(guān)系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細(xì)賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧