你好 只開實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)部分
我公司是商貿(mào)公司,與A公司簽訂委托加工合同,委托A公司生產(chǎn)產(chǎn)品,原材料由A公司承擔(dān)。我公司還與B公司簽訂包裝協(xié)議,A公司將產(chǎn)品生產(chǎn)出來,發(fā)貨到B公司,我公司將包裝設(shè)計(jì)圖發(fā)給B公司,由B公司進(jìn)行打樣包裝,我公司向B公司支付包材費(fèi)。請問我公司向A、B公司支付的費(fèi)用該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
A公司是和我們簽訂派遣合同的公司,B公司是他的上級公司,他們因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,臨時(shí)要把3名員工派到B公司工作半年,他們的工資就需要在B公司報(bào)銷,但是打款給我們是由A公司來付款。如果我與a公司或b公司簽訂相關(guān)協(xié)議之后我可不可以同時(shí)給ab兩個(gè)公司開票?謝謝!
A公司為一家普通商業(yè)公司,B公司與A公司簽訂了委托服務(wù)協(xié)議,由A公司負(fù)責(zé)B公司產(chǎn)品的推廣。發(fā)貨、開票與結(jié)算由B公司與相關(guān)客戶直接進(jìn)行,B公司按照銷售額的10%支付給A公司。問A公司應(yīng)該給B開什么類發(fā)票?這筆業(yè)務(wù)屬于委托代銷嗎,如屬于委托代銷發(fā)票可以B開給客戶嗎,然后A開發(fā)票給B代銷手續(xù)費(fèi)?
請問老師,客戶跟a公司有合作,但是款項(xiàng)打到b公司賬戶去了。因此a公司與b公司簽訂委托代收款協(xié)議,后面b公司將款項(xiàng)打回給a公司,然后a公司給客戶開票。這樣的操作是可以的嗎
請問老師,我公司需要與A公司簽訂合同,但是A又委托了B公司做結(jié)算,并且開票也是由B公司開給我公司。像這樣的情況下,我公司是直接與A簽訂合同,A再委托B付款?還是我公司與AB兩個(gè)公司作為聯(lián)合體簽合同?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
老師您的意思是只開給與我公司實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的公司?
你好 是的 不能委托開票