同學,你好 嗯,是可以的
請問老師,因為我們公司是高新技術企業,既搞研發又搞生產,有的設備既用于研發又用于生產,所以設備的折舊和耗用的電費要在生產和研發之間分配,我現在做了一個派工單,專門統計每天這臺設備用于研發的工時,21年我們有5個研發項目,用于研發的設備有8臺,有的幾個項目會使用同一臺設備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設備分別可以用于1和2項目,那么A設備在1項目下的研發時間是1小時,電費是100元,折舊是150元;在2項目下的研發時間是2小時,電費是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
現在公司需要將研發費用分離出來,以方便做匯算清繳時可以加計扣除,那么每個月入賬會計科目怎么記錄?結成本時怎么區分研發費用?已經入賬的各項費用如何調整? 研發費用包括平時的房租水電、人員工資、使用的材料費、設備的折舊費、平時研發部門報銷的各種管理費用
高新技術企業認定的研發費用可以加計扣除的:1.設計費用是指為新產品和新工藝進行構思、開發和制造, 進行工序、技術規范、規程制定、操作特性方面的設計等發生的費用。包括為獲得創新性、創意性、突破性產品進 行的創意設計活動發生的相關費用。 請問:從其他無關聯公司購買的設計支付的設計費用,獲得相應正式發票的,該設計用于研發項目,這種情況可以記賬到“研發支出——費用化支出——設計費 ——**項目”這個科目進行加計扣除嗎?
請問公司租用駕校練車場地用于測試研發設備發生的租賃費,可以做研發費用加計扣除嗎?
請問公司租用駕校練車場地用于測試研發設備發生的租賃費,可以做研發費用加計扣除嗎?項目已經立項了
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計入債權投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
公司是房地產行業,進項稅一直抵扣不了,一直呆在待認證進項說額里,有幾個專票因用途不可以抵扣,我是需要認證再轉出,還是怎么辦?
老師,預售款掛賬上一年多了,怎么平這個賬,這個錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機票開到一張發票,開的普票,這個普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發票我們已經抵扣,現在由由于質量問題,經法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費? 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費和保全費,計入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會計準則或會計制度,請問這個要如何填寫的?咱們好像是小企業準則的,但是又不太確定
跨年度的發票,之前是稅務局代開的,還能沖紅嗎
這兩題都是年初付,為什么解題思路不一樣
代發工資賬戶退回的錢如何做賬
有具體政策嗎,房屋租金是不能加計扣除的吧?
同學,你好 不動產租賃是不可以加計扣除的,其他租賃,動產租賃,可以加計扣除
場地租賃也可以加計扣除嗎?
同學,你好 如果只是場地租賃不可以加計扣除 如果和動產一起租賃,可以加計扣除
請問研發人員日常市內加班交通費可以做研發費用加計扣除嗎?
同學,你好 嗯,是可以的
研發人員日常市內加班交通費屬于研發費用的什么費用,有具體政策嗎?
?《財政部 稅務總局關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第13號),以及《研發費用稅前加計扣除新政指引》
研發人員日常市內加班交通費屬于政策里的哪項費用?
同學,你好 人員人工費