你好,學員,借:其他應收款-店鋪2 貸:銷售費用-快遞費
老師,請問公司貸款買車,貸款內容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進賬。等發(fā)票和購置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產車款+購置稅款,借應交稅費增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對公給我打了購置稅的款,這個款我怎么做賬那
老師,您好!請問下公司很久沒有啟動了,現(xiàn)在才啟動,有如下幾個問題請教: 1、公司無存款,由股東個人轉入的做分錄:借銀行存款,貸其他應付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費用達70萬,突然在這個月開發(fā)票,請問下這筆費用是一次性做帳還是需要分攤? 3、股東個人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務有幾十筆報銷是不是也要寫個借款合同?
公司是做跨境電商的,店鋪提現(xiàn)到皮卡,皮卡再提現(xiàn)到NRA。 問題 1、從店鋪提現(xiàn)到皮卡的銀行流水是不是也要做賬? 2、NRA銀行流水是不是也要? 3、 過程分錄是不是這樣做賬? 比如 A店鋪銷售了15萬貨物, 其中扣掉 傭金,平臺配送費,倉儲費 等 ,共計5萬,客戶收貨了之后,余額到賬10萬,可提現(xiàn)到皮卡的余額是10萬美金,皮卡轉付到NRA 賬戶10萬。 確認收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬 銷售費用(平臺傭金、配送費、倉儲費等)5萬 貸: 主營業(yè)務收入15萬 提現(xiàn)到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬 貸: 其他貨幣資金 10萬 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬 貸: 銀行存款……皮卡 10萬 是這樣嗎
我們公司經常有業(yè)務員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務員叫王新,但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務,所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五,借方 其他應付款-王五 ,貸方:銀行存款
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務費 貸:其他應付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯(lián)報表-境內外關聯(lián)和非關聯(lián)有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網絡技術服務大數(shù)據(jù)服務;軟件開發(fā);人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
關聯(lián)報表-境內外關聯(lián)和非關聯(lián)有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現(xiàn)在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
好的老師
那我前面的分錄有問題嗎
你好,學員,前面分錄是正確的