同學你好 按照月度利潤表
#提問#老師 民間非營利組織季度申報企業所得稅時,營業收入是填業務活動表上的所有收入?營業成本是填寫業務活動表上的“業務活動成本還是”包含各種費用的合計啊?利潤總額又怎么填?
請問老師,非盈利組織,企業所得稅匯算清繳,財務報表四、是含所得稅還是不含所得稅填寫呢?
老師,我想問一下事業單位的“民間非營利組織會計制度”的企業所得稅年度匯算清繳要怎么填呢
請問老師,民非組織,21年8月份成立,21年企業所得稅匯算清繳是代理記賬公司 幫忙申報的,注冊資本200萬。請問老師為什么申報的時候A105000這張表調減了呢?民非組織注冊資本算作捐贈收入的對吧?如果屬于免稅應該在A107010填寫吧?
請問老師,使用權資產企業所得稅匯算清繳到底怎么調整呢?通俗解釋一下。謝謝
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?