你好,這個折舊方式是對的。
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產是在去年12月份,小規模納稅人的時候) 現在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現在每個季度報企業所得稅還是按照之前每個月報企業所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
你好 我想問下 公司去年新購入汽車,原值651000元,之前會計是這樣折舊的,651000*5%=32550,618450/48=12884.38元 按12884.38元每個月來折舊。這樣折舊是不是錯的啊?現在還能調整嗎?
老師,我們公司做智能快遞柜營業的,購買快遞柜是放小區營業供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產,老師,假如計入固定資產按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統,這個系統服務費要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產還是計入主營業務成本??老師的意思是系統服務費和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統系統服務費2萬一起計入固定資產是嗎?借:固定資產40萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業務成本貸:累計折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復是按3年,現在給的答復又是4年,老師,一致一下答復到底按幾年折舊?麻煩老師看一下會計分錄,是不是這樣做,到底又是按幾年折舊,麻煩一個一個問題回答哈,謝謝
老師您好!我公司去年賒銷設備100萬元,已投入使用。因為款項沒有付清,我按合同上的100萬元開始按月計提折舊。到目前為止,我公司付款70萬元,對方給我公司開具70萬元發票過來。下欠3萬元因為我們還沒付款,甲方也還沒給我們開具發票。現在做匯算清繳,這個30萬元沒有發票的部分,已經計提的折舊部分是不是需要調增啊?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
這樣折舊,不是匯算清繳還是得調增?那我以后也是按她這樣來折舊?
你好,為什么要調整呢?這樣是沒問題的呀,可以不用調啊。