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公司是小規模納稅人,2022年做賬時做了服務費50萬,但沒有發票,23年做匯算清繳做了納稅調增,納稅調增后所得為負數,現沒有以前年度損益科目,請問是怎么做分錄的?

2023-05-25 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 17:58

你好,這個是虛增的業務嗎?當時分錄怎么做的?

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快賬用戶9643 追問 2023-05-25 18:00

借:管理費用-咨詢服務費 dai:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-25 18:00

你好,實際有業務的賬上不用調整的,調表不調賬。

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快賬用戶9643 追問 2023-05-25 18:03

不調整,資產負債表的未分配利潤與所得稅匯算清繳表的金額不是對不上?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 18:04

對的,是的,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,這個可以不一致。

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快賬用戶9643 追問 2023-05-25 18:06

那我上傳年度財務報表時按會計利潤上傳?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 18:09

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9643 追問 2023-05-25 18:20

匯算的結果本來就是不會和賬面上的利潤額一致的,所得稅匯算的計算調整,也不需要做對應的賬務調整,不一致是正常的。會計利潤+納稅調增—納稅調減=稅法利潤,老師我能這么理解不?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 18:22

可以的,可以這么理解的。

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你好,這個是虛增的業務嗎?當時分錄怎么做的?
2023-05-25
實際業務的賬上不用紅沖的,你本來就應該支付這些,不是嗎?
2023-05-25
你好, 補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2021-06-18
你好!其實主要就是要做匯算調整, 只是做憑證的話這個沒什么意義。
2024-07-24
你好 不需要的哈 這個是不影響的哈 可以按照22年匯算之前的數據寫23年期末數據的哈
2024-04-16
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