同學(xué)你好 勾選平臺(tái)嗎
你好老師,在手機(jī)上 公司申報(bào)納稅,怎么操作 流程發(fā)一下,謝謝
老師 您好 個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)從舊電腦備份到新電腦流程怎么操作呢 謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么操作,有流程圖嗎
老師你好系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣流程怎么操作的 謝謝~
老師你好,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣用那個(gè)系統(tǒng)操作
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是的呢老師
同學(xué)你好 1. 首先把金稅盤(pán)、稅控盤(pán)插在電腦上,然后登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái); 2. 進(jìn)入平臺(tái)之后,選擇發(fā)票抵扣,輸入發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)擊查詢(xún)。確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存。 3. 把收到的發(fā)票都勾選完之后,把收到的發(fā)票都勾選完之后,點(diǎn)擊確認(rèn)抵扣模塊。打開(kāi)頁(yè)面之后,點(diǎn)擊下方的確認(rèn)鍵
好的收到,謝謝啦
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝