借方累計就是折舊的哦
老師我21年的累計折舊多計提了,22年今年我用以前年度損益調整科目沖銷多計提的金額,可是年報中賬載金額累計折舊,攤銷額我是填賬中包含多提的累計折舊合計數還是填實際折舊數(不含多計提的)
老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計折舊就是負數,但是現在看了一下沒計提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過累計折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦
那老師我不知道這個茶園的原值是多少,那我怎么開始累計折舊呢?累計折舊完了之后又顯示我的那個累計折舊是負20萬,我真的好頭痛
老師,我剛到一家建筑公司,這個單位固定資產沒有臺賬,不知道原值是多少,也不知道累計折舊了多少,怎么辦?上任會計就隨便提的折舊
老師幫我看下我這家具折舊是咋回事,我22年挑賬了弄我的我現在不知道到底本年累計折舊多少,累計折舊多少了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不是貸方累計么,借管理費用折舊貸累計折舊這樣
你好,是的貸方是累計折舊哦
那您我這借方有調的那我的折舊最后到底是多少
就按貸方合計就行了
那樣不對吧我借方有挑出去的了么
那你就減去就可以了的哦