你好,屬于2021年的業務嗎?如果是的話 借庫存商品 貸銀行 什么時間銷售出去的?
老師,我們公司21年有一筆16200的收入要入進來,未收到款,未開發票。收款和開票都在22年,這個要怎么做賬務處理?謝謝!
老師:21年12月采購材料;當月發票未到;22年1月對方開專票給我;我應該怎么入賬
你好,老師,今天我收到去年21年員工的高鐵發票,賬務怎么處理比較好,可以借未分配利潤,貸其他應付款嗎?明年做22年所得稅匯算清繳的時候要不要處理呢
21年有一筆10萬預付款,22發票沒收到,而且發票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務調增,賬務未處理。請問23年這筆預付賬款怎么調平?已經提供服務,是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調增了?
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬的費用(借:費用,貸:應付帳款);然后22年初收到發票的時候,賬務處理我直接做成了22年的當期費用了(借:費用,貸:應付帳款)。今年匯算清繳才發現這筆費用是21年的。我要怎么做賬務處理呢?
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業外支出10萬,貸:待處理財產損益10萬,現在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調整-10萬,貸:待處理財產損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產這節,講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
22年銷售出去
那你就在二二年借主營業務成本貸庫存商品。