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老師我想問一下,在實際工作中購銷合同總是忘記交印花稅或者是交了又忘記,能不能在年末終了按增值稅全年累計申報的金額一次性繳納印花稅呢?

2023-05-25 03:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 03:07

您好,是可以這么操作的

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您好,是可以這么操作的
2023-05-25
同學:您好,還像之前早報就可以。印花稅應稅憑證登記簿就是公司做的印花稅臺賬。
2022-03-17
你好,實務中工作這樣做是可以的,也有很多單位是這么做的。請對我的解答做出評價,謝謝
2021-01-24
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據、稅率等申報信息,確保數據準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數據準確,且不包含實收資本印花稅的內容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或對申報和處理流程存在疑問,及時聯系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
你好,免租期要計提租金,你按全部租金/60個月來算. 印花稅一次交.簽合同時一次性繳納.
2022-04-10
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