您好!2022年匯算清繳要把管理費用21900沖減掉
老師,請幫忙看下。這個匯算清繳需要調整嗎,有點暈。 計提(2020.4月補記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復補記了一遍2019年底租金 借管理費用 21900 貸長期待攤21900 23年發現了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應調整 現在要需要調整嗎 看的有點暈了
資料:芙蓉公司執行《小企業會計制度》,2020年企業會計報表利潤為20萬元,未作任何項目調整,已按25%的所得稅率計算繳納所得稅5萬元。年終匯算清繳時,委托稅務師事務所進行稅收審查,注冊稅務師經查閱有關賬證資料,發現如下問題:(1)企業“長期借款”賬戶中記載向其他企業借款50萬元,年利率10%,上述借款均用于企業的生產經營(同類同期銀行貸款利率為5%);(2)全年銷售收入8 000萬元,企業列支業務招待費30萬元;(3)該企業2020年發生職工工資160萬元,在稅前共計提取并發生職工福利費16萬元,計提了工會經費3.2萬元,實際撥付工會2萬元。實際發生職工教育經費4.8萬元;(4)通過希望工程基金委員會向某災區捐款5萬元; 除上述問題之外,無其他調整項目。要求:計算應調整的的納稅項目;計算該企業2020年終匯算清繳應補(退)的企業所得稅;作出2020年終匯算清繳企業所得稅時的會計分錄。
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
那個最后一步是負數分錄
您好!最后一個分錄不影響損益,這個其實就是要沖減2022年那個管理費用21900的
第二個分錄 在當時匯算應該調減 第四個分錄 匯算應該調增 一增一減 匯算上好像不用調了
第二個分錄 單獨看在當時匯算應該調減 第四個分錄 單獨看這次匯算應該調增 一增一減 相當于無 這次匯算好像不用調了(基于之前匯算實際都沒有對此進行調整)
您好!22年的匯算清繳把21900這筆調增就行,因為這個是重復的,最后結果就是21900是做了一次費用