你好,需要有題目,也就是題干,才能計(jì)算
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,已經(jīng)取得工會(huì)撥繳收據(jù)。要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算廣宣費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。5)簡(jiǎn)述企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用安全生產(chǎn)專用設(shè)備是否準(zhǔn)予一次性扣除,并說(shuō)明理由。(6)計(jì)算當(dāng)年工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(7)計(jì)算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。(8)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額。
(1)計(jì)算廣告費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算應(yīng)計(jì)入成本、費(fèi)用的工資總額。(4)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額并說(shuō)明理由。(7)計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(8)計(jì)算財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額并說(shuō)明理由。(9)計(jì)算向民政部門捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(10)計(jì)算該公司2014年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。(11)計(jì)算高管王某6月份應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)使用權(quán)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中研究開(kāi)發(fā)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中廣告費(fèi)應(yīng)納稅所得額洞整金額。(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(7)中工資、職工福利費(fèi)、1會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅所得額洞整金額。(7)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(8)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(9)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
附加征收率2%,相關(guān)發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定并準(zhǔn)予抵扣。稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2020年該企業(yè)共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城建(2)計(jì)算2020年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(3)計(jì)算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(4計(jì)算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),廣告費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。5)計(jì)算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額。(6)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
要求:根據(jù)上述資料,回答問(wèn)題。(1)計(jì)算該企業(yè)2018年的利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納稅所得額。(7)計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納所得稅額。
老師,請(qǐng)問(wèn),公司員工另外注冊(cè)個(gè)體戶給公司開(kāi)票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,非金融機(jī)構(gòu)貸款的利率最高扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
小私企,固定資產(chǎn)要編號(hào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下再生資源行業(yè),稅務(wù)要求所得稅有稅負(fù)預(yù)警,不能享受小微企業(yè),現(xiàn)在是調(diào)增了資產(chǎn),下個(gè)月沖回可以嗎
購(gòu)買的空調(diào)計(jì)入固定資產(chǎn)哪一類(電子設(shè)備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領(lǐng)導(dǎo)借備用金來(lái)裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來(lái)辦公的現(xiàn)在已經(jīng)全部裝修好了的 只是現(xiàn)在才喊他們開(kāi)發(fā)票 這個(gè)怎么做分錄呀
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶現(xiàn)在的最新報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表又變了嗎?就直接申報(bào)就可以?已經(jīng)有收入和成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)?,不用自己填數(shù)據(jù)了?
請(qǐng)問(wèn)老師暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的人員成本,期末在財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么提現(xiàn)?就是項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)票但是產(chǎn)生了人員工資成本
公司購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)屬于商品房,合同價(jià)款35萬(wàn),支付合同價(jià)款35萬(wàn)。稅局核定公允價(jià)為65萬(wàn),按65萬(wàn)繳納個(gè)稅,開(kāi)具發(fā)票,以以65萬(wàn)開(kāi)具該項(xiàng)固定資產(chǎn)。是按35萬(wàn)入賬,還是按65萬(wàn)入賬,請(qǐng)說(shuō)明科目
老師,增值稅申報(bào)表上,哪個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是本年實(shí)際繳納的增值稅呢?