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咨詢一下老師們,外賣企業出口退稅賬務處理的流程大概是怎么樣做啊

2023-05-23 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-23 14:00

同學你好 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:17

老師,這些我能不能看懂,還有一個問題,那就是這樣一套分錄坐下來,“應交稅費-應交增值稅-出口退稅”科目還是有余額沒有結轉啊

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齊紅老師 解答 2023-05-23 14:25

這個就是有余額的哦

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快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:32

這個余額一直掛著嗎,不用想方法結轉掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 14:38

嗯 這個可以的哦 不用結轉

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快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:40

應為一般進行稅額,銷項稅額這些都會結轉,現在這個出口退稅科目的余額卻是沒有結轉,看著有點怪

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齊紅老師 解答 2023-05-23 14:51

這個是不用結轉的

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快賬用戶7749 追問 2023-05-23 15:56

但是這樣做,不曉得是不是系統的問題,出來的財務報表里面應交稅費是有余額的,剛好是出口退稅的余額,看上去就是欠稅未交一樣,怎的沒有問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:08

這個你可以問問當地12366

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同學你好 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2023-05-23
同學,你好 可以參考 是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額.如
2022-09-30
你好,參考這個截圖這個賬務處理,實操也有,你進去實操,進出口有這個
2021-05-17
這個是進口繳款通知書 按這個來交了
2023-08-23
同學你好 這個直接做視同內銷就行了
2021-10-14
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