你好,研發(fā)部門發(fā)生的借研發(fā)支出資本化或是費用化, 貸原材料 如果是費用化的, 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用、研究費 借管理費用、研究費貸、研發(fā)支出費用化
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術(shù)企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務(wù)交際費就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費到底是計管理費用--業(yè)務(wù)交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費啊
老師,請問我們公司支付的勞務(wù)費,可以算在研發(fā)工資里面嗎?他是用在研發(fā)費用里面的,但是我們一勞務(wù)費的方式支付給第三方待支付員工了,就是想了解一下,這個工資對研發(fā)費用工資的影響?還有研發(fā)費用工資有比例要求嗎(老師麻煩仔細(xì)看看問題有點啰嗦耐心點的)
這個問題還沒結(jié)束,就次數(shù)受限了。請別的老師來解答一下??磮D了解詳情。因為是研發(fā)人員領(lǐng)用的,所以計入了管理費用—研發(fā)費用
老師,我報表這個月管理費用是負(fù)數(shù),負(fù)了105萬,原因是一到三月的工資我都做在管理費用,這個月紅沖,把計入管理費用的工資拆開,放入研發(fā)費用,銷售費用,和管理費用三檔,下個月的工資就是銷售,研發(fā)及管理三檔了,請問這個月利潤表管理費用為負(fù)數(shù)可以不,不行的話,怎么辦
老師您好!我司是高新企業(yè),因是在當(dāng)年9月份提交申請當(dāng)年又審核通過因鋁材擠壓行業(yè)的特殊性它生產(chǎn)領(lǐng)料跟成品的配比正常領(lǐng)料要高于成品的,當(dāng)年沒有每月計提研發(fā)領(lǐng)料,所以臺賬在12月做一個分錄來調(diào)整研發(fā)費用,導(dǎo)致成品數(shù)量多于正常領(lǐng)料數(shù)量,這樣合理不?分錄如下:借: 管理費用-研發(fā)費用-工資 207,630.00 管理費用-研發(fā)費用-社保 41,759.36 管理費用-研發(fā)費用-材料 375,117.90 管理費用-研發(fā)費用-水電費 484,663.92 管理費用-研發(fā)費用-折舊費 15,929.16 管理費用-研發(fā)費用-差旅費 2,150.52 貸: 管理費用-職工薪酬 207,630.00 管理費用-社會保險費 41,759.36 主營業(yè)務(wù)成本 875,710.98 銷售費用-差旅費 2,150.52 ,還有高新收入的數(shù)據(jù)是在平常銷售那里提取的??梢赃@樣理解不,主營業(yè)務(wù)成本包含高新收入的成本?
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是說小企業(yè)會計準(zhǔn)則的管理費用科目設(shè)置是: 管理費用—研發(fā)費用嗎? 執(zhí)行會計準(zhǔn)則的才是資本化 費用化嗎?
可以的,可以這么做的。
那實驗室領(lǐng)用原材料,到底怎么寫分錄呢? 兩個老師說的不一樣,我都搞不清楚了
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,資本化 費用化 需要分開嗎?
借管理費用,研究費, 貸原材料呀。
這個是費用化的, 資本化的,需要分開。
這是會計學(xué)堂老師課程里面的,我感覺三個老師說的都不一樣。我的天
不是,那你感覺我給你回復(fù)的是哪一個。上面不是給你寫了。