你好,麻煩你截圖看一下的呢,或者你先核對一下數(shù)據(jù)
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制 怎么回事?跳出來這個風險
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第8列不等于對應的彌補虧損臺賬計算調整表第19列當年待彌補不一致,這個是哪里出了問題呢
老師,匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
老師您好,我申報時候提示調用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對應的《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調整表》第30列可結轉以后年度彌補的虧損額4979.6+第31列可結轉以后年度彌補的虧損額8年0+第32列可結轉以后年度彌補的虧損額10年0。這是問題出在哪了啊?謝謝老師
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現(xiàn)在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業(yè)務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業(yè)務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計入銷售費用的什么科目
數(shù)據(jù)是合適的呀