你好;? ? 視同銷售的; 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品? ?
老師,企業外購商品,無償贈送他人,收入如何確認?
自產 委托加工購買的貨物 用于無償贈送他人屬于 “不滿足收入確認條件 ”嗎?
老師,你好,請問公司剛開始經營,外購的貨物作為樣品贈送,如何入賬
老師,將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,會計上不需要確認收入。那增值稅怎么報?
老師你好,企業外購的貨物無償贈送如何確認收入
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
稅務上根據什么確認收入
你好;? 同期市場銷售平均價考慮的;?
購入時的價格確認收入嗎。
你好; 不是 ; 同期市場價; 你們買來的貨物沒有銷售出去過嗎?
銷售出去了
沒有加價賣出
同期銷售市場價; 你們全部是按成本價去銷售的嗎?
采購價格銷售的
你好; 你們平價銷售; 會有稅務風險的哈 ;? 那你就按照你們歷史平均市場價來寫?