如果是虛增的,需要紅沖借應付賬款, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應該怎么沖去年的暫估,今年應該怎么做去年的暫估,完整分錄
去年暫估費用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調增,那我賬上暫估費用怎么做分錄呢
老師,去年暫估,今年要不回來發票,匯算清繳調整的話,今年的分錄怎么做,就是吧暫估的這部分
去年暫估的成本,今年來不了發票了,我要匯算清繳調增,分錄怎么做呢
老師,請問去年暫估的費用發票一直回不來,那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄,直接在匯算清繳調增就行
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?