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請問:我們?nèi)ツ曩徺I了些茶葉和月餅計入了招待費,如果是贈送出去了,匯算的時候是不是應該作為視同銷售?如果作為視同銷售,那么視同銷售收入是不是可以按購買時的發(fā)票總額作為視同銷售收入進行匯算清繳?

2023-05-21 17:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-21 17:24

您好,不用這么麻煩,我們直接計在銷售或銷售費用-業(yè)務招待費中,年度匯算清繳時進行納稅調(diào)增 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。

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您好,不用這么麻煩,我們直接計在銷售或銷售費用-業(yè)務招待費中,年度匯算清繳時進行納稅調(diào)增 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2023-05-21
主營是什么的?銷售本子的嗎?
2022-12-06
對的,是的,包含在里面的。
2023-07-19
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
我是的,對的,不一樣的 自己寫一個說明什么原因多了這個金額,具體的什么業(yè)務就行。
2023-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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