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A是增值稅一般納稅人,B是增值稅小規模納稅人,A企業銷售給B企業商品20萬元,因B企業資金緊張,無力支付貨款,但表示愿意以自己已使用過市價20萬元的設備抵頂所欠A企業的貨款。A企業為了減少損失,不得不接受B企業的方案,但該設備對A企業而言并不適用,故A又以20萬元將其賣出。【籌劃要求】A、B企業應當如何處理其抵債汽車稅負最輕。

2023-05-21 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-21 11:08

你好,抵扣的這個設備讓B公司開增值稅發票,3%的 a銷售出去 13%-3% 安這個繳納增值稅

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你好,抵扣的這個設備讓B公司開增值稅發票,3%的 a銷售出去 13%-3% 安這個繳納增值稅
2023-05-21
你好,學員,稍等一下
2022-11-01
您好!很高興為您解答,請稍后~
2023-03-01
您好,會計分錄如下 (1) 借:固定資產554.5 應交稅費-應交增值稅(進項稅)71.905 貸:銀行存款626.405 (2) 借:管理費用101.66 貸:累計折舊101.66 (3) 借:在建工程608 應交稅費-應交增值稅(進項稅)78 貸:銀行存款686 借:在建工程3 應交稅費-應交增值稅(進項稅)0.27 貸:銀行存款3.27 借:固定資產611 貸:在建工程611 (4) 借:制造費用8.29 貸:累計折舊8.29
2022-05-06
你好請把題目完整發一下
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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