你好,你看下你們的企業所得稅是不是合并申報的?
關于企業所得稅的申報問題,如果總分公司在同一個地級市以內,那么無論總分公司是否獨立核算,均由總公司匯總申報即可。 老師,這句話的意思是,獨立核算的分公司不需要申報企業所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報,分公司即繳了增值稅也繳了企業所得稅,這樣做對嗎?
老師,我想問下我們做為一個掛靠總包公司承接了建設方的一個工程項目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發票,增值稅已經在項目所在地全部交完,那總包公司開給建設方這部分發票的話需要扣分包的企業所得稅這合理嗎?
總公司中標后因異地,我這邊就買了下來標,然后在本地成立了一家分公司做這個項目,所有的核算都是我自己弄,但因為是分公司所得稅不能享受優惠政策,要按25%交稅,我是直接按照賬面利潤按25%交稅,還要和總公司合并申報所得稅?
老師,我這有一個總公司,還有這個總公司的一個分公司,分公司是非獨立合算,增值稅和消費稅在分公司申報,企業所得稅在總公司申報,我是總公司和分公司的業務都做到一起,還是總公司和分公司都獨立建賬
老師,我問一下建筑行業的問題,我是項目的,成立了分公司,所有的稅都是分公司申報,總總公司那邊為什么還要按2%扣所得稅,這個款項合理嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
單獨申報的,我們是項目地,掛靠總公司,一直是預繳稅款,后面當地稅局是想稅務創收,我們成立了分公司,還是掛總公司的資質,每次總公司都要扣我們2%的所得稅,增值稅所有稅款,但是我們分公司自己申報,自己繳了稅款。
那是不是對方收取你們的管理費呀?
只不過是變了個說法。
不是的,管理費,風險押金都有另外扣的,就是稅費。我也問了總公司,他們就說一直這樣扣的,但是我覺得這樣扣不合理,分公司獨立報稅,那分公司已經承擔了所有稅款費用。不應該再扣了 。
增值稅還好,我有進項去,他會退我。所得稅,工會經費,殘保金印花,這些扣了不退 我就覺得不合理
你們有沒有掛靠?他的收入自己申報自己的嗎?一點兒都不牽扯嗎?如果不牽扯的話,這個企業所得稅不合理。
收入是由分公司申報的,但是我們沒有資質是掛靠的總公司的
那人家就是借了一個由頭,收你錢就是了。
哎,好吧,那就是沒辦法了。
這種在自己協商的 掛靠別人就是得聽他的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。