可以再重新簽訂合同。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個(gè)人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對(duì)我們公司的私賬打過(guò)來(lái)的,也一直不要求開(kāi)票,但是就這個(gè)月3月份。他用個(gè)人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來(lái)不要求開(kāi)票,也一直私對(duì)私,這次這么操作,我該怎么做呢
老師,客戶給我們公司打款40萬(wàn)的裝修費(fèi),但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)得,然后對(duì)方想讓我們把這40萬(wàn)發(fā)票都開(kāi)給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個(gè)委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個(gè)40萬(wàn)發(fā)票全部開(kāi)給甲嗎
老師,我們的室內(nèi)裝修合同是和個(gè)人簽訂的,但是客戶打款是用公司轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)得,然后要求我們給這個(gè)公司轉(zhuǎn)款,這樣可以嗎?
老師,我們是裝修公司,業(yè)主與我們簽訂裝修合同,其中幾個(gè)分項(xiàng)都不是我們做,是找的其他公司來(lái)做,然后業(yè)主與這幾家公司簽訂合同,由我們打款給對(duì)方,不是公賬走的。這樣可以嗎?不是應(yīng)該由我們和那幾個(gè)單位簽訂合同嗎?而不是業(yè)主
我們和一個(gè)客戶簽訂了銷售合同,這家客戶是和融資租賃有合作,我們是和他簽合同的,他們也打過(guò)定金過(guò)來(lái),但是之后付款都是融資租賃直接打給我們,然后開(kāi)票也是開(kāi)給融資租賃公司的,這賬該怎么做
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
說(shuō)錯(cuò)了,是要求我們給這個(gè)公司開(kāi)發(fā)票,不是轉(zhuǎn)款,這種與個(gè)人簽合同,公司轉(zhuǎn)庫(kù)看過(guò)來(lái),給公司開(kāi)發(fā)票合理不
不合理,所以建議與公司重新簽訂合同
那這種是有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)是吧
是的,有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)