你好,對方進站了嗎?如果沒有的話,你就先不用做,如果轉賬了之后,你再減少你的銀行存款。
(1)3月5日,為A企業簽發銀行本票一張,票面金額500005o(2)3月6日,為B企業簽發銀行匯票一張,出票金額10000(3)4月10日,為3月5日開出的銀行本票辦理解付手續。150(4)4月11日,償付3月6日簽發的銀行匯票。(5)4月12日,本行客戶甲企業提交轉賬支票,金額為500000元,收款人為本行開戶單位乙企業,支票審核無誤后辦理轉賬。(6)4月13日,甲企業提交轉賬支票,金額為900000元,收款人為同城丙企業,其開戶行為工行文化路支行,支票審核無誤后,提出票據交換。(7)4月15日,參加同城票據清算提如借方支票一張,金額為300000元,付款人為本行開戶單位丁企業,審核支票無誤對外付款。(8)4月16日,甲企業提交現金支票辦理現金提取業務,支票金額為60000元,支票審核無誤,辦理轉賬。15(9)4月17日,C公司簽發一張金額為1000000元的銀行承兌匯票,請求銀行承兌,本行審核同意并承兌,承兌時按萬分之五收取手續費。10)6月17日,本行4月17日承兌的銀行承兌匯票到期,收回票款,C公司在承兌銀行存款賬
資料:工行文化路支行,X年發生了下列各項業務:(1)3月5日,為A企業簽發現金銀行本票一張,票面金額50000元。(2)4月10日,為3月5日開出的銀行本票辦理解付手續。(3)5月10日,C公司簽發一張金額為500萬元的銀行承兌匯票,請求銀行承兌,本行同意并承兌,承兌時按萬分之五收取手續費。(4)5月20日,甲企業提交轉賬支票一張,金額20萬元,出票人為在本行開戶的乙企業,銀行當日辦理轉賬。(5)8月10日,5月10日承兌的銀行承兌匯票到期,C公司在銀行結算賬戶內僅有300萬元存款。要求:編制上述銀行業務賬務處理的會計分錄。
資料:工行文化路支行,X年發生了下列各項業務:(1)3月5日,為A企業簽發現金銀行本票一張,票面金額50000元。(2)4月10日,為3月5日開出的銀行本票辦理解付手續。(3)5月10日,C公司簽發一張金額為500萬元的銀行承兌匯票,請求銀行承兌,本行同意并承兌,承兌時按萬分之五收取手續費。(4)5月20日,甲企業提交轉賬支票一張,金額20萬元,出票人為在本行開戶的乙企業,銀行當日辦理轉賬。(5)8月10日,5月10日承兌的銀行承兌匯票到期,C公司在銀行結算賬戶內僅有300萬元存款。要求:編制上述銀行業務賬務處理的會計分錄。
我們公司采購材料,與供應商協商好,貨款用支票支付,比如3月份采購的材料,我們開出一張出票日期為2023年4月30日的支票給供應商,這個支票到4月30日后才出賬,請問我們公司現在應該怎么做賬務處理呢?
老師,我們是生產加工企業,5月份交付了一張出票日期為2023年8月15日的轉賬支票給供應商,請問現在我們需要對這張支票做賬務處理嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有,到8月15日后供應商才進賬的
那你可以用其他貨幣資金。
但是,內賬的可以這樣處理嗎,借,應付賬款,貸,應付票據,
可以的,可以這么做的。
老師,應付票據核算科目也包括轉賬支票嗎
你好,不包含。轉賬支票是銀行還款,但是你這里做銀行存款它不合適
那應該怎么做賬務處理呢?
你好,你按照你上面的來做就可以了。
我就是不理解,應付票據核算科目不包括支票,現在又用應付票據科目,是不是矛盾了?
你好,內戰可以做不是嗎?你用一個往來科目代替剛才剛你說的是其他貨幣資金,你可以用應付票據來,到時候錢支付出去了,你再充這個其他貨幣資金就是了,或者是應付票據。
外賬就不能這樣做了對嗎?
你好,外賬的可以不用做的。
外賬等進賬的時候沖減銀行存款就可以了嗎?
對的,是的,是這么做的。