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(1)3月5日,為A企業簽發銀行本票一張,票面金額500005o(2)3月6日,為B企業簽發銀行匯票一張,出票金額10000(3)4月10日,為3月5日開出的銀行本票辦理解付手續。150(4)4月11日,償付3月6日簽發的銀行匯票。(5)4月12日,本行客戶甲企業提交轉賬支票,金額為500000元,收款人為本行開戶單位乙企業,支票審核無誤后辦理轉賬。(6)4月13日,甲企業提交轉賬支票,金額為900000元,收款人為同城丙企業,其開戶行為工行文化路支行,支票審核無誤后,提出票據交換。(7)4月15日,參加同城票據清算提如借方支票一張,金額為300000元,付款人為本行開戶單位丁企業,審核支票無誤對外付款。(8)4月16日,甲企業提交現金支票辦理現金提取業務,支票金額為60000元,支票審核無誤,辦理轉賬。15(9)4月17日,C公司簽發一張金額為1000000元的銀行承兌匯票,請求銀行承兌,本行審核同意并承兌,承兌時按萬分之五收取手續費。10)6月17日,本行4月17日承兌的銀行承兌匯票到期,收回票款,C公司在承兌銀行存款賬
三聯商業公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發并承兌一張為期3個月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結算價稅款:票據年利率為6%0支付承兌手續費56.5元,材料已驗收入庫。已知該企業資產負債表日為12月)日。業務處理:(112月1日向銀行申請承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購材料(3)12月31日資負債表計提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(5)到期企業無力償還銀行承兌匯票款項,銀行承兌匯票,企業到期無力償還時,由銀行代其付款并作為銀行對企業的短期借款
三聯商業公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發并承兌一張為期3個月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結算價稅款:票據年利率為6%0支付承兌手續費56.5元,材料已驗收入庫。已知該企業資產負債表日為12月)日。業務處理:(112月1日向銀行申請承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購材料(3)12月31日資負債表計提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(5)到期企業無力償還銀行承兌匯票款項,銀行承兌匯票,企業到期無力償還時,由銀行代其付款并作為銀行對企業的短期借款
4.2022年5月10日,中國工商銀行C支行為其開戶單位甲公司辦理銀行承兌匯票貼現,貼現利率為6%,該銀行承兌匯票為無息票據,于2022年4月10日簽發并承兌,票面金額為2000000元,期限為3個月。承兌銀行在異地,中國工商銀行C支行到期收回票款。要求:中國工商銀行C支行辦理貼現、攤銷貼現利息及到期收回票款的會計分錄。
資料:工行文化路支行,X年發生了下列各項業務:(1)3月5日,為A企業簽發現金銀行本票一張,票面金額50000元。(2)4月10日,為3月5日開出的銀行本票辦理解付手續。(3)5月10日,C公司簽發一張金額為500萬元的銀行承兌匯票,請求銀行承兌,本行同意并承兌,承兌時按萬分之五收取手續費。(4)5月20日,甲企業提交轉賬支票一張,金額20萬元,出票人為在本行開戶的乙企業,銀行當日辦理轉賬。(5)8月10日,5月10日承兌的銀行承兌匯票到期,C公司在銀行結算賬戶內僅有300萬元存款。要求:編制上述銀行業務賬務處理的會計分錄。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
借,內部往來50000 貸,票據結算往來50000 借,票據結算往來50000 貸,吸收存款50000? 借內部往來5000000貸吸收存款5000000-2500=4997500其他收入5000000*5/10000=2500 借,內部往來20萬 貸,吸收存款20萬 ?借,內部往來300 短期貸款 700貸,吸收存款1000 同學期待你的五星好評哦