您好,這個(gè)都是按低標(biāo)準(zhǔn)處理
老師,請(qǐng)問(wèn) 1、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過(guò)500元的無(wú)票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過(guò)管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來(lái)匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來(lái)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳是調(diào)增圖片1,沒(méi)月計(jì)提的這部分金額對(duì)吧,合計(jì)數(shù)2143555.36元,加上財(cái)務(wù)費(fèi)用租賃負(fù)債的金額。
問(wèn)老師,合同期限2021.12.1-2026.12.12,2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢費(fèi)12萬(wàn)元,已收到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費(fèi)用調(diào)增嗎?圖片沒(méi)有看懂。
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年計(jì)提230萬(wàn)的特許費(fèi)權(quán)費(fèi)用,但是實(shí)際收到發(fā)票80萬(wàn),企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增150萬(wàn)。但是2023年4月29日收到了19年調(diào)增的150萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳可以調(diào)減這150萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,支付的勞務(wù)費(fèi)超過(guò)500元的都調(diào)增了。但是您看圖片的這個(gè)解釋按月3萬(wàn)不用調(diào)增吧。
你好,題目是這么說(shuō)的,在設(shè)備使用后第四年預(yù)計(jì)進(jìn)行一次改良,估計(jì)改良支出80萬(wàn)元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會(huì)發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記賬,實(shí)際是老板幫朋友開的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報(bào)時(shí)候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個(gè)情況,客戶要我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費(fèi)由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費(fèi),然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購(gòu)到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費(fèi),這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒(méi)有單獨(dú)做賬,這個(gè)怎么補(bǔ),補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值 是只要公允價(jià)值變動(dòng)就考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂之前有個(gè)林久時(shí)老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費(fèi)如何做分錄,
單位,每月支付1200元的清潔費(fèi),給張三,請(qǐng)問(wèn)全年支付14400元,無(wú)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳全額調(diào)增14400元嗎?
您好,是的,您的理解非常正確