免稅是增值稅,不是所得稅哈
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實際發(fā)生成本與預(yù)計總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
小規(guī)模納稅人,公司開具預(yù)付卡,集中在一個季度,當(dāng)時就開票了,假如有三百萬,有可能后面一整年的銷售都是用預(yù)付卡刷卡消費的,那如果那個季度開了300萬的票,刷卡收入30萬,那申報時增值稅申報表開票金額填300萬,企稅季度申報里的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入怎么填,是必須和申報表上一致嗎
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費,應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權(quán)) 價值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
所得稅不是按利潤總額嗎?我成本這么高了,沒多少利潤,那這個稅是啥
就是交的城建稅,教育附加那些,不是你的增值稅
我的意思是,假如我的利潤總額是負(fù)數(shù),那我是不是什么稅都不用交,跟收入無關(guān)
利潤是所得稅,其他稅該交還得交哈