你好,有錯誤,就應當去做更正才是的? 如果不更正,就會導致信息有錯誤而沒有被得到糾正?
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題?。窟@個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,請問下有公司拿我的身份證信息,做個稅收入4409元,如果我申訴我沒有在這家公司拿到工資,稅務局會查嗎,查到這么點錢也不會處罰吧,因為如果稅務局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬一我申訴了,對方公司知道了,對方公司也可以把我的個稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業所得稅匯算清繳調增,那我申訴沒有意義了,我想稅務局處罰他們公司,是不是應該企業所得稅匯算清繳5月31日結束后在是申訴,對方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發票就要調增對吧,調增對我們公司繳納企業所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數據虧損30萬,假設房租發票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數據負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發票,且原材料也用來生產了,那今年企業所得稅匯算清繳時,要怎么調增,要調賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調賬,只要到企業所得稅匯算清繳類似調增業務招待費那樣就行了
老師,您好!我2021年的所得稅匯算清繳數據上有點小錯誤,就是業務招待費取值的問題,如果不更正對公司會有什么不良影響或者后果嗎?
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
好的,謝謝老師!
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。