您好,這個是可以沖預(yù)收,或者其他應(yīng)收的
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開進(jìn)項發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開進(jìn)項發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開進(jìn)項發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來越大,要怎么處理
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師你好,公司一般納稅人曾經(jīng)進(jìn)固定資產(chǎn)、電費,汽油費掛的其他應(yīng)收款,(其中固定資產(chǎn)發(fā)票也回不來了,電費和汽油發(fā)票,明年能回來)當(dāng)初不懂,以為發(fā)票回來沖減其他應(yīng)收款,實際上應(yīng)該是預(yù)付賬款,我年底了12月份把這些都轉(zhuǎn)成預(yù)付賬款過賬可不可以?
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個科目
郭老師,混合銷售,我們?nèi)绻欠?wù)行業(yè),也有一些配件,我們是怎么開票,交幾個點的稅
請問老師,消耗性生物資產(chǎn)的賬務(wù)處理完整的會計科目有哪些
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發(fā)票
老師,自產(chǎn)自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產(chǎn)投資的,我是直接借固定資產(chǎn)或者設(shè)備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學(xué)堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點點是怎么回事?
根據(jù)發(fā)票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產(chǎn)賬賬頁(未完工已投入使用的請?zhí)峁┰诮üこ藤~頁、房屋建造預(yù)算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思???找房屋所有人嗎?
可以,我借方預(yù)收一個月都沒多少啊。就算沖了也沖不掉。風(fēng)險很大怎么辦呢老師
打錯字了,可是
預(yù)收還是有數(shù)據(jù)嗎還是
是的啊。預(yù)收貸方還是很大
那這樣的話,確實就存在風(fēng)險了
那應(yīng)該怎么沖啊
那這樣的話,只能掛其他應(yīng)付了。。其他沒科目了
其他應(yīng)付也很大啊老師唉
沒有其他方法了??
對,個人的目前沒有歸宿的話,只能掛往來的
如果我計入,借,銀行存款 貸其他應(yīng)收款,那么我怎么跟審計解釋這個其他應(yīng)收呢老師。
就說這一筆屬于和個人的往來,未來期間回收