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老師,我想問一下,我師傅弄了個科目的二級分類就是管理費用——納稅調增,我想問的是這個納稅調增就是匯算清繳的時候要算加進去繳稅的對嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發生這筆費用的時候我就不做進去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當做費用支出就完了,就像咱們平時吃個飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我師傅在代賬系統還要麻煩的弄一個管理費用——納稅調增呢?我沒懂

2023-05-17 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-17 15:45

你好1;? ? 你這個是啥情況發生的 ;才好判斷這個科目 ;? ?是否 合理? ?

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快賬用戶2289 追問 2023-05-17 15:50

我們收到的人家租房子的交的房租2000塊,只有一個收據,然后我看我師傅就計入了管理費用——納稅調增科目,那這個2000塊就意味著要交稅對吧,可是我就在想那直接把這個收據給人老板退回去不就行了嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:51

你好;? 1. 對的; 這個正常做無票收入即可; 為什么走這個科目 ; 么有什么異議的?

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你好1;? ? 你這個是啥情況發生的 ;才好判斷這個科目 ;? ?是否 合理? ?
2023-05-17
這樣處理是可以的,可以。
2023-03-29
你好 是的 可以等年度匯算清繳的時候再統一調整
2024-01-10
你好你這個做以前年度損益調整, 不需要調,要是做費用沒有發票才需要調整
2021-05-27
這個12月是暫估確認,可以不用調整的
2021-05-24
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