你好,只要不大于你的收入都可以的。
請問老師,建筑企業異地項目預交企業所得稅,可不可以扣除支付分包方的款項? 在什么節點預交,每次給甲方開票后預交還是按征期季度預交?
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費,那每個月怎么填寫增值稅扣出發包的那個數呢?這個數從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務分包是一個總合同,然后分次撥款給他們
新項目工程,在外地預交稅款時是不是可以扣除分包的開票金額?那這個扣除的是不是在經營地最后還是會要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個扣除的分包開票金額。
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發票去項目所在地稅務局?如果預交時沒有確定工程分包,按發票稅額預交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
老師項目對于預交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預交只是讓本月異地預交金額少一點、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預交的部分也要交的 我理解對嗎。
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現在是稅務系統全量發票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉到個人賬戶里,需要扣除多少后轉給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權轉讓,需要做會計分錄嗎,如需要應該怎樣記賬
A公司有一項設備,原始價值為50萬元,預計使用年限為5年,預計殘值率為10%,個年凈現金流量如圖5-11所示。要求:根據上述資料,計算內涵報酬率(可先設i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關增值稅專用繳款書,在 全量發票查詢-取得發票 能看出來嗎?
對方給你開了發票,沒有開了多少。
收到的發票分包出去的已經很多了,這次開票幾十萬出去,不知道分包抵扣的填多少金額,異地繳稅的
你好,那你已經抵扣了多少,收到了多少發票?你看下這個差額大于不大于你這次開出去的發票,如果大于的話,你填寫這一次開出去的發票。
還沒抵扣的,以前都沒有去預交稅款
收到的發票都在主管稅務機構抵扣進項了,沒有抵扣異地分包的金額
你現在還不明白嗎?你開發票多少,分包寫多少
比如開票38萬,扣除金額寫38萬嗎,我不知道的是扣除金額那里不敢亂寫
扣除那里填寫380,000這里怎么能是亂寫?
那扣除哪里不知道填寫多少金額呢
那你現在知道了嗎?現在還不知道嗎?不知道的話,我告訴你38萬。
為何是38萬呢
超過38萬的不合理,因為成本不能大于收入。
低于38萬,你們單位多交了稅款。
那外一可以扣除的沒有38萬呢,需要統計一下開進來的發票嗎,是不是又可以抵扣異地預交稅款,還可以抵扣主管稅務局的增值稅呢
你好,只要你的發票大于這個38萬就行,不用非得一張發票。
需要用表格統計抵扣的嗎,可以抵扣這個只能是工程服務嗎,項目技術服務開具來的發票不可以抵扣異地預交稅款嗎
有沒有表格都可以的,你自己記錄也行