你好,對方提供服務,提供機器嗎?如果是的話,應該是攤鋪費,不光是租賃費,如果你只用他的機器的話,可以開租賃費。
我們單位做的是道路工程,主要是瀝青混合料拌合站,單位賣瀝青混合料的同時,還負責把瀝青混合料給發包方攤鋪到路上,這本來算是工程了吧,但是公司沒有道路資質,所以按銷售瀝青混合料13%的稅率來開票,平時瀝青混合料出庫時都會拿磅計量噸位,最后按每噸多少錢來結算,但是今天給開票對方單位是按道路上每攤鋪1平米多少元結算,我開瀝青混合料就按平米計算了,這種情況下我該怎么結轉瀝青混合料成本? 瀝青混合料實際噸位是有的。
稅務采用選擇方法什么意思?比如我們公司專門生產水穩包含攤鋪,我們簽訂材料100噸合同,我們就開100噸材料發票,我們簽訂工程施工100噸合同,我們就100噸開九個點工程發票,這樣可以嗎,還是我們要材料和工程里面的料子全部開材料發票、機械費攤鋪費開九個點?
單位生產水穩,就是石子和水泥攪拌的,然后把混合物送到工地,讓機械碾壓,客戶簽訂十三個點的合同,我們就開十三點發票,如果簽訂水穩攤鋪工程就是包含水穩材料和水穩攤鋪,我們就開九個點的發票,我們經營內容有材料銷售和工程服務,我這種情況算混營還是兼營?
單位生產水穩包含攤鋪,我們開十三個點的發票,那對應自己單位攤鋪機費用攤鋪工人分錄直接走生產成本科目,如果單位沒有攤鋪機和攤鋪工人,都是找到別的單位,那我收到攤鋪費的發票,那我分錄怎么寫?
老師我們是瀝青混凝土攤鋪的,同一個項目簽了機械租賃帶司機的合同,又簽了清包工的勞務費合同,勞務費可以按3簡易計稅嗎?機械租賃帶司機按9的一般納稅嗎?或者要按多少稅率分別開票?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
對方的人對方的機械,我們有工地,直接聯系他們,他們直接去工地干活
攤鋪費,稅務編碼是什么建筑服務還是
租賃費也是9個點?
對的,是的,帶著操作員的才是9%,不帶操作員的單獨的機器是13%。
我現在是建筑服務攤鋪費是嗎?
對的,是的是的,是建筑服務。