您好,同學,不需要那么復雜的 直接寫因我司申報高企需要,現申請更正2020/2021年度的匯算清繳年度報表,然后加蓋公章
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經申報過J,已經計入當期成本,只是實發工資沒有支付,因為單位沒有錢,應付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,請問這位老師說的,財務報表上修改了哪些報表項,需要涉及到企業所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報呢?可以一一舉個例子嗎?因為我這邊沒有更正過年報,不太清楚,怕會漏更正相關附表。
老師,因為我們單位申報高企,需要更改2020/2021年度的匯算清繳,這里面要求填報情況說明,這個說明有沒有好些的模板提供
老師,公司申請的專利證書上面開發完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術企業時候年度匯算清繳企業所得稅報表填寫了研發費用,現在稅務讓我們把修改報表,說填寫研發費用也要把研發項目數量填寫上,那這個項目數量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
老師,有這樣一個事情,我們目前正在做首次退稅申報,還沒有實地核驗。 因為馬上到4月30號以后,去年還沒有申報的退稅屬不屬于超期,像這種如果屬于超期申報,需要提供收匯明細嗎? 也就是這樣幾個問題點 1. 首次申報未核驗可以做后面年度的退稅申報嗎? 2. 這種情況過了4月份,是不是屬于超期未申報? 3. 這種超期未申報要不要提供收匯明細? 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細的問題?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢