你好 ;? 你們確實(shí)有業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生; 你這樣會(huì)補(bǔ)收入分錄 和補(bǔ)稅的;? 你去看看? 確實(shí)有收入與產(chǎn)生沒有? ?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶。客戶這個(gè)月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
做了三年的賬,之前客戶一直沒給銀行,說沒收入,叫我們做零申報(bào),所有費(fèi)用現(xiàn)金支付做賬,現(xiàn)在客戶說有大額收入,需要做回銀行,那么這個(gè)起初數(shù)錄進(jìn)去,負(fù)債表會(huì)不平衡的,怎么處理
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時(shí)填列在哪個(gè)位置
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實(shí)是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計(jì)折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目精確到具體物品嗎?還是弄一個(gè)表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補(bǔ)貼嗎,但國補(bǔ)開票要求按面積開,這個(gè)怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進(jìn)的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計(jì)的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請(qǐng)問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個(gè)稅是多少稅點(diǎn)
客戶說他擔(dān)責(zé),之前的不管了,就做今年的
你好; 那你就補(bǔ)做 ; 到時(shí)你補(bǔ)做 收入和 補(bǔ)報(bào)稅費(fèi)的; 還有滯納金的?
但是銀行起初數(shù)還是要入的話,負(fù)債表不平衡
你好1;? ? ?你不錄入;? 那你 要調(diào)科目處理下??
怎么調(diào)呢
你好; 你現(xiàn)在不平衡; 是什么情況 ; 是什么原因你知道不; 才好判斷怎么 調(diào)整科目??
現(xiàn)在是因?yàn)榻衲瓴砰_始錄入銀行,要錄入銀行起初數(shù),才對(duì)得上后面銀行的余額啊,可是我錄入期初數(shù)10萬,負(fù)債表就不平衡,左邊資產(chǎn)10萬,右邊負(fù)債和所有者權(quán)益是0
你好;那你 銀行這個(gè)金額錄入的是10萬; 實(shí)際是 你的上期期末數(shù)據(jù)不 ; 你現(xiàn)在 是不平衡 ;? ?你只錄入這個(gè)肯定不平的; 你 錄入到未分配利潤 去錄入10萬 或者是其他應(yīng)付款欄次錄入10萬??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià); 思路是這樣; 具體 的 你可以參考我說的??