你好 借 無形資產車位,進項,貸應收賬款?
老師好,我們是建筑業公司的,我們給甲方開增值稅專用發票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發了人工費40萬,請問我這個怎么做賬務處理呢?
老師,我們是建筑總承包,甲方開發公司不給工程款,抵給我們房子,我們怎么入賬?還用簽協議嗎,怎么操作呀?
老師,我們是做園林綠化建筑施工,甲方欠我們的工程款,給我們抵了房子,我們把房子抵給供應商,這樣怎么做賬務處理?
老師您好,我們是建筑勞務公司,甲方給我們開了農民工專戶,給我們代發農民工工資,這種到時我們公司給甲方開了勞務票收款怎么做賬呢
老師好,我們是建筑公司,我們跟甲方以工程抵款協議換的車位,甲方給我們開了不動產車位增值稅專票,我們怎么做賬務處理?
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
可以一次性折舊嗎?總共是1000多萬
你好 是按月 不能一次的
無形資產當月就要開始計提折舊吧
無形資產計提攤銷不是折舊
你好 是的是這樣的?無形資產當月就要開始攤銷對
使用年限多少呢?
你好 按 合同年限 攤銷就行