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老師,有個問題想咨詢一下,就是公司與公司之間的往來款,不能跨年是嗎?當年之內必須還上是嗎?如果還不上雙方都是按銷售收入繳納增值稅及附加稅還有企業所得稅嗎?雙方都上稅嗎?是按什么金額納稅,是按借款金額納稅?還是按利息金額納稅?

2023-05-16 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-16 09:25

你好,可以的,執行雙方約定就行。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 09:25

。如果是無息借款的,是從銷售交增值稅。

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快賬用戶1168 追問 2023-05-16 10:16

要是雙方沒有約定呢,按什么金額繳稅

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:23

你好 參考銀行利息率就可以?

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你好,可以的,執行雙方約定就行。
2023-05-16
您好,是的,如果跨年的話,是需要上稅的
2023-05-05
資金拆借往來 但是實質不是貨款 本身就不合規
2024-04-11
這個就是一個借款協議啊,需要交印花稅的呀,按照借款金額的萬分之0.5繳納
2021-01-11
您好,今年收到的2019年(包括2019年)之前項目管理費,如果原來確認收入的,可以紅沖原來的收入,再開票做收入,如果原來沒有確認收入的,直接開票做收入,才能避免重復繳納所得稅。
2020-08-16
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