嗯嗯,非公司員工的進項不能抵扣的。
老師,旅行社代訂的員工差旅機票,出具的增值稅電子普通發(fā)票,稅率為6%,可以作為用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證,抵扣進項稅嗎?
請問老師:旅行社經(jīng)營非旅游項目收到的增值稅專票可以抵扣嗎?
旅行社開出來的機票可以抵扣嗎?
旅行社開票六個點,收到的機票可以用于抵扣增值稅嗎?
老師,請問旅行社開的飛機票普票能抵扣增值稅嗎?飛機票報銷,審核抵稅需要什么要點?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業(yè)務(wù)。
老師你好,我們跨區(qū)域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農(nóng)業(yè)公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數(shù),怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規(guī)模公司就開了一張3900的發(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調(diào)增是嗎?
是代定的客戶的機票,可以嗎
你們是差額征收的,不能抵扣的
但是發(fā)票給開成六個點了,這種當作差額征收申報可以嗎
就是差額征收的扣除項目哈