同學(xué)您好,這個(gè)要結(jié)合前后行文分析,具體是什么情況?
請問,我公司的進(jìn)項(xiàng)稅一直都在原基礎(chǔ)上,再多算10%的進(jìn)項(xiàng)稅,這是什么優(yōu)惠政策?
個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得稅 不超過100萬的,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,再減半征收,我想問現(xiàn)行優(yōu)惠政策是啥?比如我今天銷售額90萬。需要繳納多少的經(jīng)營所得稅?具體算一下
“可在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上再減半征收”老師這個(gè)現(xiàn)行優(yōu)惠政策是哪個(gè)文件
老師,請問個(gè)體工商戶,現(xiàn)行優(yōu)惠政策是只什么呢
請問老師,這里說的“現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)”具體是什么個(gè)基礎(chǔ)呀?這個(gè)是基礎(chǔ)怎么算的?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
同學(xué)您好,這個(gè)要結(jié)合前后行文分析,具體是什么情況?
前面的文是哪個(gè)文號(hào)?我就是想知道具體是在什么基礎(chǔ)優(yōu)惠上再進(jìn)行優(yōu)惠的?
這個(gè)看不出來,你要找一下是哪提到的
找不到呀,這個(gè)截圖的是電子稅務(wù)局推送的(稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)),就是不知道里面提的個(gè)體工商戶的“現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)”講的是什么個(gè)基礎(chǔ)政策
個(gè)體原業(yè)是 二、對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
舉例說明如下: 【例】納稅人李某經(jīng)營個(gè)體工商戶C,年應(yīng)納稅所得額為80000元(適用稅率10%,速算扣除數(shù)1500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額2000元,那么李某該項(xiàng)政策的減免稅額=[(80000×10%-1500)-2000]×(1-50%)=2250元。 【例】納稅人吳某經(jīng)營個(gè)體工商戶D,年應(yīng)納稅所得額為1200000元(適用稅率35%,速算扣除數(shù)65500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額6000元,那么吳某該項(xiàng)政策的減免稅額=[(1000000×35%-65500)-6000×1000000÷1200000]×(1-50%)=139750元